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    醫(yī)院財務(wù)管理自查報告

    時間:2023-05-16 12:25:42 報告 我要投稿
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    醫(yī)院財務(wù)管理自查報告

      在現(xiàn)在社會,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編整理的醫(yī)院財務(wù)管理自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

    醫(yī)院財務(wù)管理自查報告

      根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財政局《關(guān)于開展XX年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況,對本單位的財務(wù)情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、組織領(lǐng)導為確保此次自查工作順利進行,XX年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

      二、自查時間XX年xx月xx日至xx月xx日。

      三、自查方式自查小組成員參照財政局《乙關(guān)于開展XX年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》邢逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方醬式。

      四、自查結(jié)果按照州財政局《關(guān)于開何展XX年度會計監(jiān)督檢暫查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預算執(zhí)行情況進行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)板部財務(wù)管理制度的建立紀健全和執(zhí)行情況進行了譴自查。

      財務(wù)收支和財務(wù)管理方面

      1、醫(yī)院所有財政資金均按預算用途使用,支出真實合規(guī)。

      2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留逃、擠占和挪用的行為。

      3、非稅收入征收蜂合法合規(guī),無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

      4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策映,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

      5、認羊真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策堂,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

      6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違切規(guī)處國有資產(chǎn)、截留揚處收入的行為。

      7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮(zhèn)。

      會計核算和會計報告磅方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬正,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊鄭全,定期裝訂,專人保憑管,原始單據(jù)完整合法肄,不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬,做到日清月結(jié);由專人負責編制會計報表,財務(wù)報告符合要求,做份到數(shù)字真實、計算準確陳、內(nèi)容完整、說明清楚或。內(nèi)部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有明確的崗位職責,崗位職責清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分楊離,相互制約。會計檔案的保管由專人保管,有專門的會計檔案柜,會計檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當渭中,并加鎖確保安全。

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