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    內審崗位職責

    時間:2023-04-27 12:50:32 崗位職責 我要投稿

    內審崗位職責

      在社會一步步向前發展的今天,各種崗位職責頻頻出現,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,下面是小編為大家收集的內審崗位職責,希望對大家有所幫助。

    內審崗位職責

    內審崗位職責1

      1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的'管理建議;

      2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

      3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

      4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

      5、完成領導交辦的其他工作。

    內審崗位職責2

      1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的`流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

      3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

      4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

      6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

    內審崗位職責3

      1、參與公司內審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

      2、對所負責的.審計業務中的控制漏洞提出改進意見并督促業務部門按時改進;

      3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;

      4、執行內審部門宣傳工作;

      6、完成上級交辦的其他日常事務性工作,能獨立處理和解決所負責的任務。

    內審崗位職責4

      1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的'合規性進行審計監督;

      2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

      3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

    內審崗位職責5

      1、協助跟進訂單交付時效性,交付各環節的協調處理;

      2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的.控制過程進行監控;

      3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

      4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查,落實執行;

      5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平;

      6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作;

      7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監管落實會議決議;

      8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執行情況;

    內審崗位職責6

      1、全面負責公司各內部機構的內控工作,建立和完善內部控制體系,推動內控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

      2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務,對接業務部門的流程和系統的建設、優化的風險提示和內控咨詢;

      3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件,提供合規意見,并管理規范相關文件;

      4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;

      5、根據管理需求,以風險為導向開展專項的內部審查工作,及時向管理層和業務部門反饋意見,為有效降低和防范經營及管理領域中的.風險提供改善性建議。

      6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規,為集團管理層提供決策參考。

    內審崗位職責7

      1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

      2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

      3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

      4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

      5、完成上級交付的.其他工作。

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