審計崗位職責(通用29篇)
現如今,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編整理的審計崗位職責,希望對大家有所幫助。
審計崗位職責 1
1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執行。
3、參與具體的審計工作:
3、1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。
3、2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。
3、3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3、4負責對重點、難點及創新領域的.項目審計工作,開展審計調研工作。
3、5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計崗位職責 2
1.在部門負責人領導下,認真積極地開展財務收支審計工作,向領導負責并報告工作。
2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和規章制度。
3.嚴守審計紀律,恪守審計職業道德。
4.掌握會計、審計及其相關專業知識。
5.負責檔案管理等日常事務工作。
6.具體實施財務收支審計和審計專項調查。
7.負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。
8.認真學習會計、審計業務知識,不斷提高自身業務水平。
9.完成領導臨時交辦的.任務。
審計崗位職責 3
1、負責公司審計項目的執行工作;
2、對公司財務信息資料的`可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;
3、編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4、對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;
5、協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計崗位職責 4
1、負責對業務過程中產生的單據、合同進行審核,并及時入賬
2、增值稅、附加稅、企業所得稅,財務報表申報;
3、負責稅務申報相關憑證填制與核對工作。
4、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層管理
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符
審計崗位職責 5
職責描述:
1、根據內部審計準則,完成業務公司的經營責任審計工作;
2、在授權范圍內對集團各個板塊項目進行專項經濟責任審計;
3、根據審計法務部計劃安排,對年度審計檔案進行整理及歸檔。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,金融、財務、審計等相關專業優先;
2、具備財務、審計相關資格證書;
3、5年以上大型地產企業內部審計或財務工作經驗;
4、具有優秀的`職業判斷能力,邏輯能力強,有較強的溝通能力、領導能力和表達能力;
5、具有良好的職業操守
6、適應出差
審計崗位職責 6
職責:
1、負責項目投標工作,完善公司投標程序、投標制度以及投標資源的建設和管理;
2、積極有效地與各部門配合參加投標活動;
3、根據招標要求,負責招投標信息的收集,匯總,投標文件資料準備、制作、審核及投標辦理;
4、進行項目投標工作,控制標書質量,提高投標項目的競爭力;
5、進行公司投標項目結果的.整理和經驗總結;
6、竣工工程的結算工資。
任職要求:
1、5年以上工作經驗,工程管理、工民建、造價等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉房地產行業投標程序,熟悉工程及材料詢價,掌握合同編制技能,熟知相關法律法規;
3、熟悉目標成本測算、施工圖目標成本的測算、全過程合約規劃及招標計劃的編制;
4、熟悉材料設備核價,招投標,預算編制、結算審核、成本管控等管理工作經驗。
5、有較好的語言、文字表達能力,文筆優秀,有獨立工作的能力和承受壓力的能力;
6、良好的人際交往能力與團隊合作精神,工作認真、負責、細致、有耐心、注重細節,具有良好的觀察分析及談判能力;
7、能夠熟練使用日常辦公軟件。
8、業內優先。
審計崗位職責 7
1、具備全盤帳務處理能力,具有總賬管理工作經驗,按制度規定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。
2、負責向各相關部門提供財務數據,為企業管理層提供財務數據。
3、具有較強的成本管控能力;
4、具備一定的組織協調溝通能力,服從工作安排,執行力強;
5、依據國家稅務法規做好納稅申報、稅款繳納工作。
審計崗位職責 8
1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;
2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等,編制年度內部監察審計工作計劃;
3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。
審計崗位職責 9
1.嚴格按照集團標準要求對系統內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;
2.定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統一管理;
3.日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
4.完成其他相關工作或上級交予的任務。
審計崗位職責 10
財務審計崗位職責:
1、負責制定集團財務制度和財務管理辦法,并組織實施;并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。
2、負責組織做好財務預算或財務收支計劃,并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。
3、負責組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務狀況和經營成果,并進行分析,提出改善建議。
4、負責制定并嚴格執行資金管理制度,合理調配使用資金,監控資金的投入,提高資金使用效率。
5、負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6、負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。
7、負責建立健全財務檔案管理制度,保證會計資料的安全與完整。
8、負責收集整理統計資料,制定和提供統計分析報告。
9、負責做好審計工作,檢查、指導各子公司的'財務工作,監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。
10、負責搞好部門建設,不斷改進內部控制等管理工作。
11、負責對財務人員進行統一管理,做好財務人員的后續教育和專業培訓工作,提高人員專業素質和部門工作績效。
12、協助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。
13、完成集團領導交給的其他工作。
輔助工作職責:
1、負責與子公司的協調溝通,強化對下屬各子公司財務管理過程的監控;
2、負責協助下屬各子公司建立、健全各項財務管理制度。
3、負責按集團內部審計管理規定組織對集團各下屬企業進行常規財務審計和專項審計。
4、負責對下屬公司財務人員進行統一培訓、管理、考核。
5、依據下屬各子公司財務部的崗位需求,負責對其進行財務人員委派管理及考核。
任職要求:
1、會計、財務、審計等相關專業全日制本科學歷;
2、三年以上同崗或相近崗位工作經驗,具備相應的審計、法律知識,熟悉企業運作流程,熟悉辦公軟件;
3、較強的判斷能力、溝通能力、計劃和執行能力、分析問題和解決問題的能力。
審計崗位職責 11
1.完成所分配模塊的審計任務,確保審計進度及質量;
2.編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;
3.撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;
4.審計結束后及時整理并歸檔審計底稿;
5.上級交辦的其他相關工作。
審計崗位職責 12
1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數據的'真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統數據的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核
8、執行上級交代的其他事項
審計崗位職責 13
1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的`內控審計、財務審計、及其它專項審計;
2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;
3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;
5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;
7、進行企業,按規定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結論和建議的落實。
審計崗位職責 14
1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數據,并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發現的.問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。
審計崗位職責 15
1、根據審計計劃,開展公司各業務流程的`內部審計和外部審計工作;
2、對關鍵控制點進行風險評估,推動優化工作流程;
3、揭示內部控制中存在的風險和漏洞,優化內控體系;
4、實施審計項目的后續審計工作,確保審計發現問題得以整改落實;
5、完成部門領導交待的其他工作。
審計崗位職責 16
it審計員瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師崗位職責:
1、按照項目計劃執行it審計服務;
2、負責執行it審計測試工作并撰寫工作底稿;
3、進行其他非it相關的公司層面及流程層面內控測試;
4、作為項目成員參與it審計項目;
5、分析測試結果,并提供整改建議,同時跟進整改結果;
6、完成內部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;
2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關經驗,擁有會計師事務所工作經驗者優先;
3、熟悉coso、cobit相關知識,持有相關專業證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優先;
4、有創意、良好的.溝通能力、分析能力,能有效地解決問題
5、具備較強的抗壓能力,能適應長期出差。
審計崗位職責 17
1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;
2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;
3、負責公司各板塊業務的財務審計;
4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的.潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。
5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;
6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,
7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;
8、按時、保質完成分配的審計任務。
審計崗位職責 18
職責:
1、負責公司管理信息系統的維護,公司OA信息的建設及維護、公共郵箱的維護、各項信息化平臺系統的.建設及維護等;
2、負責公司IT系統管理的具體工作,包括IT項目的實施推進、IT平臺網絡的維護、管理、升級;
3、負責公司信息化資源建設,培訓,及相關信息的發布與維護
4、支持和響應業務部門對IT系統提出的各類需求;
任職資格:
1、本科及以上學歷,計算機相關專業畢業;
2、5年以上ERP/OA系統/明源系統開發實施維護經驗,3年以上地產開發商IT工作經驗者優先;
3、具有地產企業IT平臺搭建項目管理經驗,具有對地產各類信息系統二次開發、管理及實施的成功經歷。
4、有團隊精神,溝通表達能力強,有創新思維。
審計崗位職責 19
崗位職責:
1)參與對合資公司的財務審計、專項審計、kpi審計、稅務審計;
2)參與擬收購目標公司的盡職調查和過渡期審計;
3)負責稅收新政策的`的和答疑;
任職條件:
1、學歷:第一學歷為國內或國外全日制普通高校本科學歷且擁有學士學位,擁有碩士學位者優先;
2、專業及資質:稅務、會計、審計及相關專業;或具有cpa、cia等資格等資格
3、工作經驗:
(1)5年以上燃氣或工程相關行業稅務工作經驗;
。2)或4年以上知名會計師事務所、稅務師事務所稅務審計工作經驗;
4、其他:能接受45%的出差率。
審計崗位職責 20
職責:
1、負責協助公司審計客戶進行前期理賬、做賬工作;
2、負責做好公司審計客戶的審計問題跟進,進行解說,出色完成審計工作;
3、負責制作公司審計聘書。稅務聘書、銀行詢證函,并引導客戶簽署;
4、負責做好客戶記錄,詳細記載辦理進程以及客戶事項,完善后期維護;
5、根基審計任務,與客戶進行溝通與協調,并跟進審計工作進度,直至審計工作完成;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求:
1、會計、財務管理等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、熟悉外資企業,香港公司稅務審計、國家財稅法規,熟悉企業合計、審計、稅務等業務流程;
3、具有較好的談判技巧,熟悉商務流程,能夠獨立接待客戶;
4、溝通協調能力、語音表達能力好;
5、良好的`團隊精神、職業道德修養和職業形象;
6、原則性、自律性、責任心強;誠實穩重,敬業愛崗,良好的保密意識;
7、有會計初級職稱優先;
8、英語優秀者優先;
9、有外資企業工作經驗者優先。
審計崗位職責 21
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
審計崗位職責 22
職位介紹:
為安永中國的審計部門提供后端支持類服務,包括:
1、協助完成審計報告的'檢查、復核及總結工作;
2、協助完成審計底稿的編制,整理和歸檔工作;
3、完成審計函證的編制生成等;
職位要求:
1、會計、財務管理、經濟學等相關專業,掌握會計的基礎知識,對審計支持工作感興趣;
2、英語四級及以上水平;
3、實習期間:20XX年11月-20XX年4月末
4、出勤率不得低于95%
審計崗位職責 23
1、配合財務總監區域酒店財務管理;
2、制定并完善酒店財務規章制度及內控流程,完善財務核算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等);
3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
4、參與公司的預算編制、執行及分析,為管理層提供經營分析數據;
5、審核區域酒店財務報表,及經營分析,為管理層提供數據分析;
6、管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的`事務;
7、向管理決策層提供必要的數據信息及分析;
8、完成上級交給的其他工作。
審計崗位職責 24
1、認真學習掌握財務政策、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度、會計內容及各項目的支出范圍和標準;
2、會計憑證應審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門一致,制單、出納簽名及日期、附件張數、報銷人簽名是否齊全;
3、原始憑證應嚴格審核票據是否合法,內容是否真實、完整,報銷程序是否齊全,數字是否準確;
4、審計中不符合規定的預算收支和手續不完整的'憑證,拒絕支付或要求經辦人辦理手續,并有權向審計制單人員提出更正或重新制單;
5、檢查總賬與分類賬的數量是否連接,現金與銀行日記賬是否日清月結,是否超過庫存限額,銀行支票收發是否符合規定,是否符合賬實、賬證、賬目;
6、檢查各類賬表是否符合制度規定和編制要求,各類會計報表中的數據是否與會計賬簿中的數據相連,檢查關系是否正確;
7、收支指標是否正確,計劃是否可行,規定是否合理,支出是否有預算指標,資金是否落實;
8、認真完成其他需要審核的工作,不斷總結審核中發現和糾正的問題,提出改進措施。
審計崗位職責 25
職責描述:
1、建立健全公司內部審計各項制度、審計工作流程;
2、根據公司要求組織實施項目審計工作,對審計發現的問題提出改進建議并監督審計整改落實:
2.1根據公司要求,確定項目審計方向,收集相關信息,制定審計方案;
2.2開展審計活動;
2.3整理調查文件,提出改進建議,編制審計底稿并出具審計報告;
2.4跟進建議執行情況;
3、 評價公司內部控制的有效性,及時糾正內部控制方面存在的問題與漏洞:
3.1在公司內部控制相關制度的制定階段,應相關部門提出的要求,為其提供咨詢服務,評價相關制度在內部控制程序上是否存在風險;
3.2在各項審計工作過程中關注、評估審計范圍內公司內部控制的有效性,提出改進建議;
4、開展反舞弊調查:
4.1協助建立健全反舞弊機制。確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容,設置反舞弊舉報通道;
4.2在內部審計各項過程中關注可能存在的舞弊行為;
4.3在發現舞弊行為信號時,對舞弊行為發生的可能性及影響的重大性進行評估;
4.4報告可能發生的`舞弊行為,依據上級要求對可能存在的舞弊行為開展專項調查;
4.5調查結束后對舞弊行為發生的原因進行分析,并針對不同的原因提供不同建議方案;
5、完成董事會和管理層委托的其他特別工作事項:
5.1根據具體事項出具初步工作方案;
5.2開展調查;
5.3整理調查文件,編制審計底稿并出具審計報告。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,五年以上從業經驗;
2、具備審計理論和財務理論基礎,具備企業內控管理理論基礎,具備熟練的審計實操能力,具備審慎的職業敏感性;
3、具有CPA/CIA/中級財務證書者優先;
4、英語熟練,較強的英語閱讀和翻譯能力;
5、嚴謹、細心,善于發現問題并能及時作出判斷,具有較強的安全意識和保密意識。
審計崗位職責 26
1、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
2、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
3、負責審核涉及設計變更的'工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計崗位職責 27
職責:
1、負責集團項目建設全過程內部審計實施工作(土建裝飾類、機電安裝類),包括審計計劃擬定,組織實施完成;
2、通過審計,發現項目建設管理中存在的主要問題和風險,并提出有效的改善建議;
3、后續審計問題跟蹤,對審計發現的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;
4、定期梳理和評估項目建設管理流程和制度,并據此進行完善和優化。
任職要求:
1、年齡在28~40歲之間,本科學歷;
2、1年以上獨立從事大型土建裝飾、機電安裝工程預算編審、結算編審經驗;
3、有一定的'現場施工管理經驗,熟悉項目建設流程;
4、1年以上大型集團、企業項目建設全過程的內部審計經驗(工程審計);
5、有較強的語言表達能力、文字編寫能力、邏輯思維能力;
6、有較強的計劃執行能力,原則性強,成本意識強、風險管控意識強。
審計崗位職責 28
1、制定并持續優化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;
2、編制內部審計年度工作計劃;
3、有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,為公司管理層提供決策建議;
4、組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟合同等事項等有關的'經濟活動進行專項審計,并對發現的問題進行監督整改,并提交審計報告;
5、組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;
6、協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;
7、對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防范風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。
審計崗位職責 29
1、協助審計主管開展集團公司系統的內部審計工作;
2、協助審計主管對內部審計項目的具體實施;
3、協助審計主管收集審計原始資料;
4、負責內部審計檔案的'保管、借閱工作;
5、對審計過程中發現存在的問題組織實施整改,檢查被審計公司落實整改是否到位;
6、完成審計部經理、審計主管交辦的其它審計工作。
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