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            退稅申請報告

            時間:2024-06-21 12:06:38 報告 我要投稿

            退稅申請報告(精選15篇)

              在現(xiàn)在社會,報告有著舉足輕重的地位,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編整理的退稅申請報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

            退稅申請報告(精選15篇)

              退稅申請報告 篇1

            國家稅務(wù)局:

              我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

              根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅元。

              特此申請,請貴局審核予以退稅。

              附送資料

              1、xx年度企業(yè)所得稅申報表

              2、xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

            江蘇xx機械有限公司

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇2

            鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

              我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

              xxxx有機涂料廠

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇3

            xx市下城區(qū)國稅局:

              茲有xx有限公司, 稅號:330103768xxxxxx。 xx年銷售收入:xxxx元,xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元, 已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。望批準!

              申請人:

            xx有限公司

              退稅申請報告 篇4

              ______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局:

              我單位下列出口貨物因_______________________________

              ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)、和的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

              附:出口退稅延期申報明細表

              企業(yè)(公章)

              ________年____月____日

              退稅申請報告 篇6

            xx稅局:

              本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

              在xx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

              開戶行:xx銀行

              銀行賬號:xxxx

              特此說明!

              xxxx單位名字

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇7

              本公司(個人) ,于 年 月 日在貴單位辦理(填寫相關(guān)涉稅事項) ,因 特申請退稅,退稅稅單號碼 ,其中:(填寫相關(guān)稅種及金額,例如營業(yè)稅 元、個人所得稅 元);

              現(xiàn)對以上 筆共計稅款 元申請退稅,稅款退回至以下賬號,望及時審批批準為盼,謝謝!

              賬號戶名:

              開戶銀行:

              賬 號:

              申請人:

              日期:

              注:(申請人為單位的,需要單位蓋章、經(jīng)辦人簽名)

              (申請人為個人的,需要簽名、按手印)

              退稅申請報告 篇8

            xxxxx稅局:

              本公司xxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

              在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

              開戶行:xx銀行

              銀行賬號:xxxxxxxx

              特此說明!

              xxxxxx單位名字

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇9

            國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

              我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的.補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

              企業(yè)(公章)

            年月日

              退稅申請報告 篇10

            地稅局領(lǐng)導(dǎo):

              xx年xx月xx日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

              為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在xx月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

              由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在xx年xx月xx日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

              因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

              敬請貴局解決支持并批準為盼!

              申請公司:

              申請日期:

              退稅申請報告 篇11

            xxxx稅局:

              本公司xxxxxxx(納稅編碼:xxxx)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131。96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xxx元。

              在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

              開戶行:xx銀行

              銀行賬號:xxxx

              特此說明!

              xx單位名字

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇12

            xx區(qū)稅務(wù)局:

              20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

              xxx公司

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇13

            xxx區(qū)稅務(wù)局;

              我公司2月17日1月份員工工資薪金申報個人所得稅時,由于操作失誤,1月份員工工資薪金未超過應(yīng)稅起點,無需納稅。結(jié)果工資薪金兩次投入,多繳稅款436.2元。現(xiàn)在申請退稅,希望能幫到我。

             xxxx有機涂料廠

              20xx年x月x日

              退稅申請報告 篇14

            xx稅務(wù)局:

              我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補xx年度虧損x元后,全年應(yīng)繳所得稅額x元,已預(yù)繳了x元,多繳x元,現(xiàn)申請退稅。

              以上妥否,請批示。

            此致

            敬禮!

            xxx單位

            20xx年xx月xx日

              退稅申請報告 篇15

            某區(qū)稅務(wù)局;

              xx年某月,我公司向你局申報,上繳xx年、xx年房產(chǎn)稅、土地稅金額。因為在計算核定房產(chǎn)稅和土地稅的時候,計算的占地面積比較多,導(dǎo)致多交了多少房產(chǎn)稅;繳納多少土地稅;我特此向你局申請,請退還我公司繳納的房產(chǎn)稅和土地稅。我們期待你的.幫助。

            xxx公司

              20xx年x月x


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