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      審計專員的工作職責

      時間:2022-12-22 09:44:09 工作職責 我要投稿
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      審計專員的工作職責(15篇)

      審計專員的工作職責1

        完成所分配模塊的審計任務,確保審計進度及質量;

        編制工作底稿,充分收集審計證據,確保審計結論公正客觀;

        撰寫審計報告,并與被審計單位溝通確認;

        審計結束后及時整理并歸檔審計底稿;

        上級交辦的其他相關工作。

      審計專員的工作職責2

        1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。

        2.及時向上級領導匯報發現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。

        3.協助編寫審計報告。

        4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;

        5.完成領導交辦的其他任務。

      審計專員的工作職責3

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;

        3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;

      審計專員的工作職責4

        1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

        2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。

        3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

        4、各項成本費用支出的稽核。

        5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的`使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

      審計專員的工作職責5

        1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

        2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項

        3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核

        4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核

        5、負責報價系統數據的準確性稽核

        6、負責50萬以上重大項目稽核

        7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

        8、執行上級交代的其他事項

      審計專員的工作職責6

        職責:

        1、負責協助公司審計客戶進行前期理賬、做賬工作;

        2、負責做好公司審計客戶的審計問題跟進,進行解說,出色完成審計工作;

        3、負責制作公司審計聘書。稅務聘書、銀行詢證函,并引導客戶簽署;

        4、負責做好客戶記錄,詳細記載辦理進程以及客戶事項,完善后期維護;

        5、根基審計任務, 與客戶進行溝通與協調,并跟進審計工作進度,直至審計工作完成;

        6、完成上級交給的其它事務性工作。

        任職要求:

        1、會計、財務管理等相關專業大專以上學歷,有會計從業資格證書;

        2、熟悉外資企業,香港公司稅務審計、國家財稅法規,熟悉企業合計、審計、稅務等業務流程;

        3、具有較好的談判技巧,熟悉商務流程,能夠獨立接待客戶;

        4、溝通協調能力、語音表達能力好;

        5、良好的團隊精神、職業道德修養和職業形象;

        6、原則性、自律性、責任心強;誠實穩重,敬業愛崗,良好的保密意識;

        7、有會計初級職稱優先;

        8、英語優秀者優先;

        9、有外資企業工作經驗者優先。

      審計專員的工作職責7

        1、根據年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;

        2、負責公司業務環節各項風控措施具體落實,優化相應的審核制度和流程;

        3、獨立或協助審計項目及盡職調查,根據發現的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;

        4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

      審計專員的工作職責8

        1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;

        2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

        3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

        4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;

        5、完成項目經理交辦的其他事宜。

      審計專員的工作職責9

        職責:

        1. 負責上海辦公室所有行政事宜,包括采購辦公用品、簽訂合同、繳納社保以及公積金、招退工等等;

        2. 負責公司日常出納事宜,每月完成公司的現金日記賬;

        3. 負責每月10號前完成本公司的報稅事宜;

        4. 負責安排公司每周工作例會,做好記錄,編寫會議紀要;

        5. 負責處理公司的發票事宜,及時發至客戶并催款;

        6. 負責完成香港公司的代理記賬工作;

        7. 全面掌握公司各工作進展情況并及時向領導匯報;

        8. 完成領導布置的其他工作;

        任職要求:

        1. 會計本科及以上學歷, 持有會計從業資格證書或行政管理資質者優先 (同時需提供大學專業主要科目成績單);

        2. 具備一年以上行政管理的工作經驗(需提供工作經歷證明);

        3. 英語水平在六級以上;

        4. 熟練使用Excel,Word等辦公軟件;

        5. 中英文打字速度均在良好水平線以上;

        6. 為人聰明伶俐,工作細心,誠信可靠,抗壓能力強,工作積極主動有責任心;

      審計專員的工作職責10

        1、協助審計總監完成對公司各單位財務審計、經濟責任審計工作;

        2、協助審計總監完成對公司各單位基建、招投標、采購等過程審計工作;

        3、參與現場審計測試,負責整理編制審計工作底稿;

        4、完成領導安排的其他工作。

      審計專員的工作職責11

        1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。

        2.負責集團內部審計團隊建設。

        3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。

        4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。

        5.及時將審計工作中發現的重大問題向上級匯報,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的改進建議。

      審計專員的工作職責12

        1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;

        2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的完整、正確;

        3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。

        4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;

        5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,并生成報告;

        6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;

        7、領導安排的相關工作。

      審計專員的工作職責13

        1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;

        2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;

        3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;

        4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審核其真實性、完整性、準確性,對于發現的問題提出審計意見和建議;

        5.其他臨時性工作。

      審計專員的工作職責14

        1、獨立進行公司日常的審計監察工作并負責出具報告或通報。

        2、在審計監察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。

        3、監督、檢查公司規章制度的落實情況;

        4、對于完善公司審計監察工作流程提出合理化建議。

      審計專員的工作職責15

        1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

        2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

        3、負責公司各板塊業務的財務審計;

        4、組織對項目及業務操作執行的各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

        5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

        6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點并提出建議,

        7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規范經濟行為、降低審計風險;

        8、按時、保質完成分配的審計任務。

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