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    財務部崗位的工作流程

    時間:2024-07-12 19:29:23 好文 我要投稿
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    財務部崗位的工作流程

      每日日常定期需完成的工作

    財務部崗位的工作流程

      9:00~10:30

      1、 整理個人辦公區域及工作總結;

      2、 審核貨品開發部的訂購申請報告,審核其訂貨采購合同,與各個供貨商核對合同內容:包括數量、金額、付款方式、付款進度、是否開具增值稅專用發票,從財務角度嚴格把好進貨關;

      3、 根據合同要求,填寫付款申請單;

      4、 審核公司費用報銷單、審核差旅費報銷單(主要是出差補助是否嚴格執行公司制度):嚴格審核,凡不符合公司財務制度的票據,一律不予簽字報銷;考究其費用發生的真實性,對有疑問的費用,查實確屬事實,予以簽字報銷;

      5、 審核工程部費用報銷單,數據核對無誤后,簽字認可;

      6、 審核裝修等其他付款憑證,督促要求員工按財務制度辦理好各項手續;

      7、 審核廣州費用報銷憑證,督促廣州公司做好各項財務工作。

      10:30~12:00

      1、根據合同內容,統計與各個供應商訂貨、退貨明細,同時,根據付款進度,分不同的供應商、不同的款型貨號,登記付款累計金額,據以與供貨商核對帳目;

      2、 根據入庫單,分供應商、款型貨號,登記入庫數量,同時,于入庫單上,結轉采購成本,以入庫存商品帳;

      3、 建立公司采購成本價庫表,確保每一款商品進價資料隨時可查,并保證成本的安全性;

      4、 分類保管供應商采購合同,填寫資金使用計劃表,對每個合同的付款,收貨情況進行登記備冊,方便隨時查找;

      5、與各供應商核對往來帳目,及時催收供應商增值稅發票。

      14:00~18:00

      1、編制廣州公司會計憑證,核對廣州公司資金使用情況;

      2、按時登記稅票領購及開具明細表,保證備查資料的準確性;

      3、根據增值稅銷項稅情況,計算每月應繳納的稅金,督促肖遼陽聯系開票單位,確保每月繳納的稅金最合理化,公司每年稅負率保持3%左右;

      4、編制天帆庫存商品明細帳,手工開具入庫單,確保在各項稅務檢查中資料齊全。

      臨時、突發性工作:

      1、與倉庫討論工作流程,處理管家婆軟件中的問題;

      2、與廣州公司協商會計處理流程;

      3、與銷售部核對往來帳務,商場應收帳款等;

      4、與貨品開發部協商其他事務;

      5、領導安排的其他工作

      每周定期需完成的工作

      1、周六上午12點前完成供應商預付款明細表;

      2、周六上午12點前完成應收開票款明細表。

      每月定期需完成的工作

      1、增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數清單、正廢清單、普通發票清單)(每月3日前):復核會計出具的報表,確認無誤,簽字申報(每月3日前)。

      2、天帆增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發票領用存月報表(每月7日前)。

      3、增值稅發票認證(每月21日—月末)。

      4、抄稅:增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數清單、正廢清單、普通發票清單)至國稅局抄稅窗口(每月3日前)。

      5、編制增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應交稅金—應交增值稅明細報表、發票領用存月報表(每月7日前)。

      6、編制地稅工會經費申報表、個人所得稅申報表、城市維護建設稅申報表、教育費附加申報表、季度企業所得稅申報表(每月10日前)。

      7、報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表(國稅每月7日前,地稅每季度10日前)。

      8、購買增值稅專用發票(暫估每月一次)確保財務部不短缺發票。

      9、每月底與出納進行資金實物盤點(每月30號)。

      10、每月編制公司資產負債表,利潤表,上報財務部,反映公司整體經濟狀況(每月15日)。

      11、每月編制公司各專店利潤表、各部門費用明細表,上報財務部,反映公司各專店盈利情況(每月15日)。

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