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                    出納員的崗位職責

                    時間:2023-06-02 12:22:30 崗位職責 我要投稿

                    關于出納員的崗位職責

                      在社會發展不斷提速的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的關于出納員的崗位職責,希望對大家有所幫助。

                    關于出納員的崗位職責

                    關于出納員的崗位職責1

                      一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務,認真審核原始憑證。

                      二、按規定留存庫存現金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

                      三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發程序簽發支票,不得簽發空白支票,及時督促報銷。

                      四、根據審核過的憑證,登記現金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結,并在月底對庫存現金進行盤點,做到帳實相符。

                      五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調節表,報財務負責人審簽,負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

                      六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

                      七、登記各種借款、銀票的`增減變動情況,提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

                      八、完成領導交辦的其他工作。

                    關于出納員的崗位職責2

                      1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

                      2、收入現金、支票及時送存銀行 ,做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

                      3、登記現金、銀行存款日記賬,編制日報表;

                      4、負責資金周報的編制, 負責月末結賬報稅等工作;

                      5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

                      6、到款確認,協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

                      7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

                      8、負責發票購買與開具工作;

                      9、完成其他由上級主管指派的'工作。

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                      1、根據審核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。

                      2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款,要及時查詢。

                      3、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設置專門存放發票的場所。

                      4、設置銀行存款日記賬,根據審核后的'原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。

                      5、OA與金蝶系統付款流程下行。

                      6、銀行和稅務相關工作:開戶,變更,注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

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                      1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策,嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

                      2、做好學校現金收付工作,做到收支兩條線,嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現金管理條件加強現金管理。

                      3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據,及時按業務發生順序,逐目逐筆登記現金日記帳,做到日清月結,帳目清楚、準確,帳物相符。

                      4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳,結帳時準確填寫一式二份現金結帳單,復核無誤簽字各執一份備查。

                      5、與會計配合,按時準備好教職工工資發放,并根據學校行政、有關處(室)的'通知,及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

                      6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

                      7、按月與采購員核對暫付款和借據,并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款,需經校長或分管財務的副校長批準,方可辦理借款手續。

                      8、與會計密切配合,嚴格執行財務制度,做好出納工作,對違反制度的開支應予拒付。

                      9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

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                      1、負責公司費用報銷相關事宜;

                      2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據,并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

                      3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

                      4、負責每周門店對賬,與門店核對備用金流向和余額,門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

                      5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

                      6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

                      7、負責每月公司電商利潤核算

                      8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

                      9、負責每月5號,發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

                      10、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的`制作與發送;

                      11、領導安排的其他工作;

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