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            國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告

            時(shí)間:2025-02-13 08:59:40 嘉璇 報(bào)告 我要投稿

            國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告范文(通用12篇)

              在學(xué)習(xí)、工作生活中,接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。在寫之前,可以先參考范文,以下是小編幫大家整理的國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

            國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告范文(通用12篇)

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 1

            地稅局領(lǐng)導(dǎo):

              __年__月__日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

              為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在__月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

              由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在__年__月__日已給我公司下發(fā)新的'`稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

              因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

              敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

              申請(qǐng)公司:

              申請(qǐng)日期:

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 2

            __區(qū)稅務(wù)局:

              20__年__月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅__元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅__元;多交土地稅__元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

              ___公司

              20__年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 3

            鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

              我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

              ____有機(jī)涂料廠

              20__年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 4

            國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

              20__年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額__元,我單位總收入____元,應(yīng)交增值稅___元,造成多交稅金___元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅___元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

              申請(qǐng)公司:____公司

              20__年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 5

            ___稅局:

              20__年__月__日,因操作失誤,我公司將__月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為__元,稅款于20__年__月__日繳入__市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的__元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

            此致

            敬禮!

              申請(qǐng)人:__

              __年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 6

            ____國(guó)稅局:

              根據(jù)___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入__元,實(shí)現(xiàn)增值稅__元,已繳納__元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅__元。

              根據(jù)__規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

              特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

            此致

            敬禮!

              申請(qǐng)人:__

              __年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 7

            ____稅務(wù)局:

              公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:_____,納稅人識(shí)別碼為:___________。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局的文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司____年__月和__月的'營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納__年__月和__。特此申請(qǐng)。

              申請(qǐng)人:__

              __年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 8

            __市__區(qū)__稅務(wù)局:

              經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

              申請(qǐng)人:__

              __年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 9

            ___區(qū)地方稅務(wù)局:

              本公司_____于____年__月__日,因財(cái)務(wù)人員疏忽將____年__月份的.個(gè)人所得稅報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致____年__月個(gè)人所得稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥12345,我公司已于____年__月__日?qǐng)?bào)送繳納了正確的個(gè)人所得稅款,金額為¥2567。

              現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!

              希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!

              申請(qǐng)人:__

              __年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 10

            __稅局:

              本公司__(納稅編碼:__)。因____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為__年1月01日至__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):______)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

              在__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為__年1月01日至__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

              開戶行:__銀行

              銀行賬號(hào):____

              特此說(shuō)明!

              ____單位名字

              20__年__月__日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 11

            國(guó)稅局:

              茲有杭州____有限公司,稅號(hào):______。 ____年銷售收入:____元,____年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!

              申請(qǐng)人:杭州____有限公司

              日期:__年8月21日

              國(guó)稅退稅申請(qǐng)報(bào)告 12

            國(guó)家稅務(wù)局:

              我公司于__年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,__年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額__元;__年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額__元;__年度多繳納企業(yè)所得稅額元;__年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額__元。

              根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請(qǐng)退稅__元。

              特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。

              附送資料

              1、__年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

              2、__年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

            江蘇__機(jī)械有限公司

              20__年__月__日

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