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      應(yīng)收會計工作職責(zé)

      時間:2023-10-13 09:55:48 工作職責(zé) 我要投稿

      [經(jīng)典]應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇

      應(yīng)收會計工作職責(zé)1

        1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

      [經(jīng)典]應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇

        2.加盟商收款、回款查詢,開具收據(jù);

        3.加盟商應(yīng)收賬款管理,錄入回款以及應(yīng)收項目;

        4.提供相應(yīng)的`加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

        5.銷售人員獎金的計算;

        6.單據(jù)審核與憑證錄入;

        7.加盟合同臺賬的登記,合同、訂購書的保管。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)2

        1.完成進項發(fā)票登記

        2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

        3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

        4.應(yīng)收賬款的催收

        5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

        6.運費核算

        7.進銷匹配,產(chǎn)品開單

        8.供應(yīng)商提供的'發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

        9.兼開票專員工作

      應(yīng)收會計工作職責(zé)3

        1、負責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

        2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

        3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的`審核確認工作。

        4、能負責(zé)對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

        5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

        6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

        7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力,溝通能力強、責(zé)任心強。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)4

        1、負責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

        2、負責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

        3、負責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

        4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;

        5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

        6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的'的賒銷政策提供依據(jù);

        7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

        8、公司交辦的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)5

        1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

        2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

        3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

        4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

        5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

        6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

        7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

        8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

        6、 負責(zé)憑證的.打印、整理、裝訂和保管。

        7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)6

        1. 負責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

        2. 負責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

        3. 負責(zé)銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的.收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

      應(yīng)收會計工作職責(zé)7

        1、應(yīng)收對帳單制作,審核;

        2、與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收;

        3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理;

        4、審核加盟店會員卡申購;

        5、開寄一般納稅人發(fā)票;

        6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

      應(yīng)收會計工作職責(zé)8

        1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。

        2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;

        3、審核付款單、報銷單的準(zhǔn)確性;

        4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

        5、編制付款和費用憑證;

        6、辦理直接上司臨時交辦的'其他事宜。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)9

        1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

        2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

        3、負責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

        3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的.跟蹤收款

        4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

      應(yīng)收會計工作職責(zé)10

        1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;

        2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

        3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

        4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的'正確性;

        5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

        6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

        7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

        8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)11

        1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

        2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

        3、登記采購憑證;

        4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表,同供應(yīng)商核對期末余額;

        5、物流費用的審核與登記表;

        6、分配的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)12

        1、負責(zé)應(yīng)收款憑證的錄入;

        2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

        3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

        4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

        5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的`各項工作;

        6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)13

        1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

        2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

        3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

        4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

        5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

        6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

        7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

        7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)14

        1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標(biāo);

        2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護;

        3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

        4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;

        5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)15

        1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

        2、負責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

        3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;

        4、保持與各部門的`溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

        5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

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