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            增值稅企業(yè)退稅申請報(bào)告

            申請報(bào)告 時(shí)間:2017-05-18 我要投稿
            【www.blfssb.cn - 申請報(bào)告】

              增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。如下是申請書網(wǎng)為大家整理的增值稅企業(yè)退稅申請報(bào)告,希望能幫助到你。

              【增值稅企業(yè)退稅申請報(bào)告一】

            尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

              我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

              我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)

              目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請?jiān)鲑?times;份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

              申請?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料

              1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

              2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

              3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

              4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

              5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

              6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

              7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

              8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

              9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

              10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

              以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

              (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

              申請單位:

              申請日期:

              【增值稅企業(yè)退稅申請報(bào)告二】

            鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

              我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

              寧波市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠

              20xx年x月x日

              【增值稅企業(yè)退稅申請報(bào)告三】

            **********稅局:

              本公司********************(納稅編碼:********)。因xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為xx年1月01日至xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

              在xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

              稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

              開戶行:**銀行

              銀行賬號:********

              特此說明!

              ******單位名字

              20xx年x月x日

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